Циньинь Цзюгун опубликовала отчет о внутренней оценке контроля за 2025 год, внутренний контроль финансовой отчетности признан эффективным

robot
Генерация тезисов в процессе

C访网数据 中国国际金融股份有限公司(中金公司,601995)于2026年3月30日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司个别部门和分支机构存在一般性缺陷,但风险可控,未对内部控制目标实现造成实质性影响,公司已督促相关方落实整改。

报告详细阐述了公司内部控制评价的工作情况。评价范围覆盖了公司合并报表范围内的全部资产和营业收入,包括中金公司本部、中金财富、中金资本、中金国际等主要子公司及其分支机构。评价工作依据企业内部控制规范体系及相关监管要求展开,重点关注了投资银行、经纪、资产管理、私募股权、信息技术管理、子公司管理等高风险领域及主要业务事项。

公司建立了由董事会、管理层、首席风险官及各部门构成的多层级风险管理与内控组织架构,并持续完善覆盖各业务条线的制度与流程体系。内部审计部直接向董事会审计委员会汇报,独立开展审计监督。公司表示,未来将继续完善内部控制制度,强化执行与监督检查,以促进公司健康、可持续发展。

Большой поток новостей, точный разбор — все в приложении Sina Finance

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить