العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
بي واي دي تصدر تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية لعام 2025، وتؤكد فعالية نظام الرقابة الداخلية
تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance وابحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مستويات تقييم أكثر
بيانات زيارة تشنغفانغ في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة BYD Co., Ltd. تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية لعام 2025. يُظهر التقرير أنه، وحتى 31 ديسمبر 2025، كانت الشركة قد حافظت، وفقًا لمتطلبات منظومة معايير الرقابة الداخلية للشركات، على فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية في جميع الجوانب الجوهرية، ولم يتم العثور على أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية غير المتعلقة بالتقارير المالية. يتحمل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا مسؤولية صحة ومصداقية ودقة واكتمال محتوى التقرير.
يعرض التقرير لمحة عامة عن بناء وتشغيل نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة. وفيما يتعلق بالبيئة الداخلية، فقد أنشأت الشركة هيكل حوكمة منضبطًا، وتضم هيئة المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المتخصصة التابعة له مثل لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات ولجنة الاستراتيجية ولجنة التنمية المستدامة، وقد حددت استراتيجية التطوير لـ “التقنية أولاً، والابتكار أساساً” إلى جانب مخطط مصفوفة متعدد العلامات التجارية. وقد وضعت الشركة لوائح تنظيمية تشمل جوانب متعددة مثل الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية والثقافة المؤسسية وغيرها.
وفي مجال تقييم المخاطر وأنشطة الرقابة، أنشأت الشركة لجنة لإدارة المخاطر، وأقامت نظام الرقابة الداخلية الذي يغطي الأنشطة والمسائل الرئيسية مثل أنشطة التمويل وأعمال المشتريات وإدارة الأصول وأعمال المبيعات والبحث والتطوير ومشاريع الهندسة والتقارير المالية وإدارة العقود وأنظمة المعلومات، مع التركيز على المجالات ذات المخاطر المرتفعة ذات الصلة. وتطبق الشركة الرقابة من خلال إجراءات مثل فصل المهام والموافقات المفوضة وحماية الممتلكات وتقييم الأداء.
وفي جانب التواصل مع المعلومات والإشراف الداخلي، فقد وضعت الشركة نظامًا متكاملًا للإفصاح عن المعلومات وأمن المعلومات، واستخدمت قنوات داخلية وخارجية متعددة للحفاظ على التواصل. تقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وإدارتها المختصة بالرقابة على التدقيق بإنفاذ صلاحيات الإشراف بشكل مستقل، وتنفيذ أعمال التدقيق الداخلي والرقابة، كما تضع قنوات للإبلاغ عن السلوك النظيف/النزاهة، وتعمل على متابعة وتصحيح أوجه قصور الرقابة الداخلية التي يتم اكتشافها، بما يكوّن حلقة إدارة مغلقة.
يستند التقرير إلى معايير كمية ومعايير نوعية وضعتها الشركة لتحديد أوجه قصور الرقابة الداخلية. وتُقسم المعايير الكمية وفقًا لنسبة مبلغ الأخطاء أو الخسائر إلى إجمالي أصول العام السابق، بينما تأخذ المعايير النوعية في الاعتبار حالات مثل فشل بيئة الرقابة، وفشل الإشراف، والاحتيال من كبار المديرين، والتعديلات الجوهرية على التقارير المالية. ووفقًا لهذه المعايير، لم يتم اكتشاف أوجه قصور جوهرية أو مهمة خلال فترة التقرير، أما أوجه القصور العامة التي تم اكتشافها فقد تم تنفيذ إجراءات التصحيح بشأنها.
وبالنظر إلى عام 2026، أفادت الشركة بأنها ستواصل تحسين نظام الرقابة الداخلية، وتعزيز قوة تنفيذ الأنظمة، وتقوية الإشراف والفحص، بما يساهم في تعزيز التطور الصحي والمستدام للشركة.
كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ذلك في تطبيق Sina Finance