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انخفض سعر السهم بشكل مستمر، وتوقعات شركة 新强联 لعام 2025 تشير إلى انخفاض صافي التدفقات النقدية التشغيلية بأكثر من تسعة أعشار القيمة
在3月27日,新强联股价开盘下跌。
自3月13日股价触及阶段性高点以来,新强联股价持续走弱,截至3月26日的10个交易日中,仅1日上涨,其余9个交易日悉数下跌。
截至今天午间收盘,新强联股价报44.66元/股,3月13日以来累计跌幅已超16%。
图片来源:Wind
在3月26日晚,新强联发布2025年年度报告。
2025年,公司营业收入46.28亿元,同比增长57.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.12亿元,同比增长377.56%。
然而,在这些数据之后,公司经营活动产生的现金流量净额连续3个季度为负、大客户集中度超七成、募投项目未达预期及控股股东减持等问题也不容忽视。
经营活动产生的现金流量净额下降九成多
年报显示,2025年,新强联经营活动产生的现金流量净额仅1838.44万元,同比下滑95.86%。
事实上,2025年,新强联经营活动产生的现金流量净额多季度处于净流出状态:第二季度净流出399.25万元,第三季度净流出1743.25万元,第四季度净流出6098.90万元,仅第一季度实现1.01亿元净流入后便持续承压。
公司解释,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
与此同时,公司多个业务板块库存量出现大幅增长。
公司回转支承行业年末库存量5171件,较上年末的2725件增长89.76%;锻件行业库存量1.40万吨,较上年末的4926.78吨增长184.77%;滚动体行业库存量1521.52吨,较上年末的745.98吨增长103.96%。
年报还显示,公司2025年存货为12.88亿元,占总资产比例由2025年年初的8.36%上升至2025年年末的11.03%。
新强联解释为主要系销售增加,公司生产产能提升以及原材料备货增加所致。
客户集中度高是新强联的特征之一。
2025年,新强联前五名客户合计贡献销售额34.62亿元,占年度销售总额的74.80%。
其中,第一大客户销售额10.30亿元,占比22.27%;第二大客户销售额9.29亿元,占比20.08%;第三大客户销售额7.92亿元,占比17.11%,仅前三大客户销售占比合计便接近六成。
年报显示,公司2025年应收账款达到了15.44亿元,占总资产比例为13.22%。
风电类产品营业收入为35.80亿元,占营业收入比重为77.36%。
新强联在公司风险中提到,应收账款较大是风电装备制造企业的特点之一,主要系下游风电整机行业应收账款金额较大、周转率偏低导致。
公司表示,将持续加强应收账款管理,密切关注客户经营状况,完善风险防控机制,积极采取有效措施保障资金回笼,降低坏账风险,维护公司整体经营稳定。
募投项目不及预期
控股股东减持
年报显示,2025年公司募投项目效益并未达到预期。
2022年,新强联通过发行可转换公司债券募集资金净额11.95亿元,其中核心募投项目“齿轮箱轴承及精密零部件项目”承诺投资8.65亿元,截至2025年末累计投入8.74亿元,投资进度达101.07%,并于2025年6月30日达到预定可使用状态——这已是一次延期后的结果。
2024年12月24日,公司通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期,从2024年12月31日调整为2025年6月30日。
但报告期内,该项目实现效益为-821.31万元,未达预期。
年报解释,主要因设备调试、试运行及验收工作需时,项目尾款和质保金尚未支付,且投产后设备调试、磨合周期较长,产线稳定性和生产效率提升需要时间积累,截至年末产能尚未完全释放。
此外,公司控股股东的减持动作值得关注。
2025年8月22日,公司控股股东、实际控制人肖争强、肖高强发布减持预披露公告,计划自15个交易日后的三个月内,以集中竞价方式分别减持不超过233.85万股、147.05万股,以大宗交易方式分别减持不超过467.70万股、294.11万股。
减持计划实施完成后,二人合计持有公司股份11.88亿股,占公司总股份比例从34.18%降至28.69%。
公司在年报中表示,本次减持后公司控股股东及实际控制人未发生变化,对公司治理结构及持续经营未产生不利影响。