Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
TradFi
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Запуск
CandyDrop
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Launchpad
Будьте першими в наступному великому проекту токенів
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Simple Earn
Заробляйте відсотки за допомогою неактивних токенів
Автоінвестування
Автоматичне інвестування на регулярній основі
Подвійні інвестиції
Прибуток від волатильності ринку
Soft Staking
Earn rewards with flexible staking
Криптопозика
0 Fees
Заставте одну криптовалюту, щоб позичити іншу
Центр кредитування
Єдиний центр кредитування
Центр багатства VIP
Преміальні плани зростання капіталу
Управління приватним капіталом
Розподіл преміальних активів
Квантовий фонд
Квантові стратегії найвищого рівня
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
Розумне кредитне плече
Кредитне плече без ліквідації
Випуск GUSD
Мінтинг GUSD для прибутку RWA
Звіт про оцінку внутрішнього контролю компанії Hanwang Technology за 2025 рік показує, що внутрішній контроль фінансової звітності є ефективним, суттєвих недоліків не виявлено.
Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб шукати «розкриття інформації» та переглянути додаткові рівні оцінювання.
Дані від Cаnfang Net: компанія Hanwang Technology Co., Ltd. опублікувала звіт про оцінювання внутрішнього контролю за 2025 фінансовий рік 26 березня 2026 року. Дата звітного базису — 31 грудня 2025 року. Згідно з результатами оцінювання, Рада директорів компанії вважає, що станом на дату базису оцінювання компанія відповідно до вимог системи нормативних актів з корпоративного внутрішнього контролю забезпечувала ефективний внутрішній контроль над фінансовою звітністю у всіх суттєвих аспектах, суттєвих недоліків у внутрішньому контролі над фінансовою звітністю не виявлено. Одночасно у звітному періоді також не виявлено суттєвих недоліків у внутрішньому контролі над нефінансовою звітністю.
Згідно з оприлюдненням, сфера оцінювання внутрішнього контролю компанії охоплює компанію та всі її дочірні підприємства, що повністю контролюються. Частка сукупних активів та операційного доходу становить 100%. Основні положення для роботи з оцінювання базуються на «Основних нормах корпоративного внутрішнього контролю» та відповідних настановах, із фокусом на високо ризикових сферах, зокрема управлінні закупівлями, управлінні продажами, управлінні коштами, зовнішніх інвестиціях, розкритті інформації та пов’язаних операціях. Компанія чітко встановила кількісні та якісні критерії для визначення дефектів внутрішнього контролю над фінансовою та нефінансовою звітністю. Наприклад, кількісний критерій для суттєвого дефекту у внутрішньому контролі над фінансовою звітністю стосується потенційного спотворення у зв’язку з доходом, прибутком або сукупними активами, що перевищує визначений відсоток.
Компанія зазначає, що в щоденному функціонуванні процесів внутрішнього контролю можуть існувати загальні недоліки, однак компанія вживає своєчасних коригувальних заходів, щоб ризики були контрольовані, і це не створює суттєвого впливу на досягнення цілей внутрішнього контролю. Станом на дату базису звіту компанія не має незавершених заходів з виправлення щодо суттєвих та важливих дефектів внутрішнього контролю над фінансовою або нефінансовою звітністю. Між датою базису звіту та датою його оприлюднення не відбулися фактори, що впливають на висновок оцінювання ефективності внутрішнього контролю. Крім того, аудиторська думка щодо внутрішнього контролю узгоджується з висновком компанії щодо самооцінювання.
Компанія повідомляє, що в цьому році вона, як головною лінією, посилювала побудову системи внутрішнього контролю: «посилення внутрішнього контролю, запобігання ризикам, сприяння відповідності вимогам», і просувала глибоку інтеграцію внутрішнього контролю та бізнесу. Розглядаючи 2026 рік, компанія планує, спираючись на ризик-орієнтований підхід і використовуючи цифрові інструменти, ще більше підвищити системність, інтелектуалізацію та ціннісну орієнтованість внутрішнього контролю, щоб він став ключовим рушієм для реалізації стратегії.
Огромний обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance