Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
TradFi
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Запуск
CandyDrop
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Launchpad
Будьте першими в наступному великому проекту токенів
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Simple Earn
Заробляйте відсотки за допомогою неактивних токенів
Автоінвестування
Автоматичне інвестування на регулярній основі
Подвійні інвестиції
Прибуток від волатильності ринку
Soft Staking
Earn rewards with flexible staking
Криптопозика
0 Fees
Заставте одну криптовалюту, щоб позичити іншу
Центр кредитування
Єдиний центр кредитування
Центр багатства VIP
Преміальні плани зростання капіталу
Управління приватним капіталом
Розподіл преміальних активів
Квантовий фонд
Квантові стратегії найвищого рівня
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
Розумне кредитне плече
Кредитне плече без ліквідації
Випуск GUSD
Мінтинг GUSD для прибутку RWA
Група Jianghe опублікувала звіт про внутрішню оцінку за 2025 рік, внутрішній контроль фінансової звітності визнано ефективним
Дані з порталу Zhongfangwang. Група Jianghe Chuangjian Co., Ltd. (код цінних паперів: 601886) нещодавно опублікувала звіт про внутрішню оцінку контролю за 2025 рік. Дата базового періоду звіту — 31 грудня 2025 року. Згідно з висновками оцінки, рада директорів компанії вважає, що станом на дату базового періоду компанія дотримувалася системи внутрішнього контролю підприємства у всіх важливих аспектах та підтримувала ефективний внутрішній контроль фінансової звітності, не виявлено суттєвих недоліків у внутрішньому контролі фінансової та нефінансової звітності.
Звіт показує, що обсяг внутрішньої оцінки контролю охоплює основні бізнес-одиниці компанії та ключові питання діяльності, включаючи внутрішнє середовище, управління фінансами, закупівлі, управління активами, управління проектами, фінансову звітність тощо. Особливу увагу приділено контролю витрат на закупівлі, управлінню інженерними проектами, безпеці активів і фінансів у високоризикових сферах. За результатами оцінки, система внутрішнього контролю компанії відповідає поточним масштабам діяльності та рівню ризиків, що забезпечує розумний рівень гарантії для щоденної роботи та якості фінансової звітності.
Звіт також зазначає, що під час роботи внутрішнього контролю у цьому році було виявлено окремі загальні недоліки, наприклад, недостатній контроль за виплатою зарплат підрядникам у деяких проектах, а також нерегламентовані пропозиції цін від постачальників під час процесу закупівель. Щоб усунути ці проблеми, компанія розробила та впровадила відповідні заходи щодо їх усунення. У перспективі на 2026 рік група Jianghe заявляє про намір постійно вдосконалювати систему внутрішнього контролю, посилювати нагляд і контроль, а також просувати розвиток інформаційних систем для подальшого підвищення ефективності системи внутрішнього контролю та підтримки сталого розвитку компанії.
Цей висновок збігається з думкою щодо аудиту внутрішнього контролю компанії. Від дати базового періоду оцінки до дати публікації звіту не виникло факторів, що впливають на висновок про ефективність внутрішнього контролю.