Юньнаньська сільськогосподарська та комерційна банківська корпорація опублікувала звіт про внутрішню оцінку за 2025 рік, вказуючи, що як фінансовий, так і нефінансовий внутрішній контроль визнані ефективними

robot
Генерація анотацій у процесі

Дані з порталу Zhongfang,
Акціонерне товариство Чунцинського сільського комерційного банку (код акції: 601077) нещодавно оприлюднило «Звіт про внутрішню оцінку контролю за 2025 рік».
Дата базової оцінки — 31 грудня 2025 року.
Згідно з результатами оцінки, рада директорів вважає, що у всіх важливих аспектах збережено ефективний внутрішній контроль фінансової звітності, і за звітний період не виявлено суттєвих недоліків у внутрішньому контролі нефінансової звітності.

Звіт показує, що обсяг внутрішнього контролю компанії охоплює головний офіс, філії та підрозділи, їхній сукупний актив і обсяг операційної виручки становлять 100% від консолідованої звітності, оцінка є всебічною, без суттєвих пропусків.
Робота з оцінки базується на «Основних нормах внутрішнього контролю підприємств» та їхніх додаткових керівництвах, стандарти визначення недоліків залишаються незмінними порівняно з попередніми роками.

Щодо внутрішнього контролю фінансової звітності, компанія вважає, що суттєвих і важливих недоліків не виявлено, а виявлені загальні недоліки активно виправляються.
Щодо внутрішнього контролю нефінансової звітності, також не виявлено суттєвих і важливих недоліків, загальні недоліки також перебувають у процесі усунення.
На дату базової оцінки компанія не має незавершених у процесі виправлення суттєвих або важливих недоліків (у тому числі фінансових і нефінансових).

Звіт підкреслює, що мета внутрішнього контролю — розумно гарантувати законність і відповідність управління, безпеку активів, достовірність і повноту фінансової звітності, підвищення операційної ефективності та сприяння реалізації стратегічного розвитку.
Між датою базової оцінки та датою публікації звіту не виникло факторів, що впливають на висновки щодо ефективності внутрішнього контролю.
Крім того, думка аудиту щодо внутрішнього контролю збігається з висновками самооцінки компанії, а розкриття суттєвих недоліків нефінансового внутрішнього контролю у аудиторському звіті також відповідає цьому звіту.

Недоліки внутрішнього контролю за попередній рік були усунені шляхом посилення системного регулювання, впровадження відповідальності та інших заходів.
Цього року компанія продовжує вдосконалювати систему внутрішнього контролю, наступного року планує й надалі посилювати управління внутрішнім контролем для забезпечення безпеки та стабільної роботи компанії.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate Fun

    Дізнатися більше
  • Рин. кап.:$2.27KХолдери:0
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.28KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.28KХолдери:0
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.28KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$0.1Холдери:1
    0.00%
  • Закріпити