Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
TradFi
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Запуск
CandyDrop
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Pre-IPOs
Отримайте повний доступ до глобальних IPO акцій.
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Simple Earn
Заробляйте відсотки за допомогою неактивних токенів
Автоінвестування
Автоматичне інвестування на регулярній основі
Подвійні інвестиції
Прибуток від волатильності ринку
Soft Staking
Earn rewards with flexible staking
Криптопозика
0 Fees
Заставте одну криптовалюту, щоб позичити іншу
Центр кредитування
Єдиний центр кредитування
Центр багатства VIP
Преміальні плани зростання капіталу
Управління приватним капіталом
Розподіл преміальних активів
Квантовий фонд
Квантові стратегії найвищого рівня
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
Розумне кредитне плече
Кредитне плече без ліквідації
Випуск GUSD
Мінтинг GUSD для прибутку RWA
Юньнаньська сільськогосподарська та комерційна банківська корпорація опублікувала звіт про внутрішню оцінку за 2025 рік, вказуючи, що як фінансовий, так і нефінансовий внутрішній контроль визнані ефективними
Дані з порталу Zhongfang,
Акціонерне товариство Чунцинського сільського комерційного банку (код акції: 601077) нещодавно оприлюднило «Звіт про внутрішню оцінку контролю за 2025 рік».
Дата базової оцінки — 31 грудня 2025 року.
Згідно з результатами оцінки, рада директорів вважає, що у всіх важливих аспектах збережено ефективний внутрішній контроль фінансової звітності, і за звітний період не виявлено суттєвих недоліків у внутрішньому контролі нефінансової звітності.
Звіт показує, що обсяг внутрішнього контролю компанії охоплює головний офіс, філії та підрозділи, їхній сукупний актив і обсяг операційної виручки становлять 100% від консолідованої звітності, оцінка є всебічною, без суттєвих пропусків.
Робота з оцінки базується на «Основних нормах внутрішнього контролю підприємств» та їхніх додаткових керівництвах, стандарти визначення недоліків залишаються незмінними порівняно з попередніми роками.
Щодо внутрішнього контролю фінансової звітності, компанія вважає, що суттєвих і важливих недоліків не виявлено, а виявлені загальні недоліки активно виправляються.
Щодо внутрішнього контролю нефінансової звітності, також не виявлено суттєвих і важливих недоліків, загальні недоліки також перебувають у процесі усунення.
На дату базової оцінки компанія не має незавершених у процесі виправлення суттєвих або важливих недоліків (у тому числі фінансових і нефінансових).
Звіт підкреслює, що мета внутрішнього контролю — розумно гарантувати законність і відповідність управління, безпеку активів, достовірність і повноту фінансової звітності, підвищення операційної ефективності та сприяння реалізації стратегічного розвитку.
Між датою базової оцінки та датою публікації звіту не виникло факторів, що впливають на висновки щодо ефективності внутрішнього контролю.
Крім того, думка аудиту щодо внутрішнього контролю збігається з висновками самооцінки компанії, а розкриття суттєвих недоліків нефінансового внутрішнього контролю у аудиторському звіті також відповідає цьому звіту.
Недоліки внутрішнього контролю за попередній рік були усунені шляхом посилення системного регулювання, впровадження відповідальності та інших заходів.
Цього року компанія продовжує вдосконалювати систему внутрішнього контролю, наступного року планує й надалі посилювати управління внутрішнім контролем для забезпечення безпеки та стабільної роботи компанії.