中访网数据 北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职评估及监督情况的报告。报告显示,公司已续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构,该决议已于2025年6月4日经股东大会审议通过。审计委员会对信永中和的专业资质、独立性及2024年度的审计工作质量进行了审查,认为其具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。根据评估,信永中和在2025年度的审计工作中,就审计计划、风险判断、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。其审计小组具备实施审计工作的专业知识和从业资格,按时完成了对公司2025年度财务报表及内部控制有效性的审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。关键数据显示,信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元;其2024年度上市公司年报审计客户家数为383家。审计委员会在2025年11月及2026年3月与会计师事务所召开了审前及审中沟通会议,对审计重点、执行情况及结果进行了监督与讨论。委员会认为信永中和在审计过程中保持了独立、客观、公正的态度,展现了良好的职业操守,有效履行了审计职责。审计委员会表示,2026年将继续履行监督职责,确保审计工作的质量,以维护公司及全体股东的合法权益。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
金山办公は信永中和を2025年度の監査機関に再任し、監査委員会はその職務遂行のパフォーマンスを承認した
中访网数据 北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职评估及监督情况的报告。报告显示,公司已续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构,该决议已于2025年6月4日经股东大会审议通过。审计委员会对信永中和的专业资质、独立性及2024年度的审计工作质量进行了审查,认为其具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。
根据评估,信永中和在2025年度的审计工作中,就审计计划、风险判断、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。其审计小组具备实施审计工作的专业知识和从业资格,按时完成了对公司2025年度财务报表及内部控制有效性的审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。关键数据显示,信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元;其2024年度上市公司年报审计客户家数为383家。
审计委员会在2025年11月及2026年3月与会计师事务所召开了审前及审中沟通会议,对审计重点、执行情况及结果进行了监督与讨论。委员会认为信永中和在审计过程中保持了独立、客观、公正的态度,展现了良好的职业操守,有效履行了审计职责。审计委员会表示,2026年将继续履行监督职责,确保审计工作的质量,以维护公司及全体股东的合法权益。
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