中金公司は2025年度の会計士事務所の履行評価報告を発表し、アーンスト・アンド・ヤング(EY)が高く評価されました

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訪問ネットのデータ  中国国際金融株式会社(中金公司)が、2025年度の会計事務所の職務執行状況に関する評価報告書を近日公表しました。報告書によると、同社が起用するアーンスト・アンド・ヤング華明会計士事務所(特別普通パートナー)およびアーンスト・アンド・ヤング会計士事務所(総称して「アーンスト・アンド・ヤング」)は、2025年度の監査および関連サービス業務における職務執行状況が良好であることが示されています。

評価によれば、アーンスト・アンド・ヤングは2025年度において中金公司に対し、包括的な監査サービスを提供しています。すなわち、第1四半期および第3四半期の財務諸表に対して合意された手続を実施し、上半期の財務諸表に対してはレビュー手続を実施し、また年度の財務諸表に対して監査手続を実施しました。さらに、アーンスト・アンド・ヤング華明は、同社2025年度の財務報告における内部統制の有効性についても監査を行いました。

評価報告書は、複数の観点からアーンスト・アンド・ヤングの職務執行状況を総括しています。独立性と職業倫理の面では、アーンスト・アンド・ヤングは独立かつ客観的であることの要求に従っており、独立性に影響を与える事項は認められませんでした。専門能力の面では、アーンスト・アンド・ヤング華明は十分な職業上のリスク負担能力を備えており、職業リスク基金と職業保険の累計補償限度額は人民2億元を超えています。アーンスト・アンド・ヤング華明およびその一部の従事者が2023年以来、監督上の措置を受けたことがあるものの、評価では、これらは引き続き職務を行うことに影響しないとされています。監査業務の実施面では、アーンスト・アンド・ヤングはリスク指向の監査計画を策定し、経験豊富な専任チームを配置し、同社の経営陣と有効なコミュニケーションを維持しました。品質管理および情報セキュリティの面では、アーンスト・アンド・ヤングは相応の体制と統制制度を構築しており、会社の情報セキュリティに関する規定に違反する状況は認められませんでした。

中金公司の最終的な評価結論では、アーンスト・アンド・ヤングは2025年度の業務執行過程において独立性と職業的慎重さを維持し、チーム構成と業務投入はニーズを満たし、監査業務を期限内に完了して監査報告書を発行し、公正に監査意見を表明したとされています。

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