Zhongtai Securities merilis Laporan Penilaian Pengendalian Internal Tahun 2025, laporan keuangan mendapatkan opini audit tanpa pengecualian

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Data dari Zhongfang Net PT Sekuritas Tiong-Tiong Thailand Co., Ltd. pada 30 Maret 2026 telah menerbitkan laporan penilaian pengendalian internal untuk tahun 2025. Tanggal acuan laporan adalah 31 Desember 2025. Dewan Direksi perusahaan berpendapat bahwa, telah menjaga efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang efektif dalam semua hal yang material sesuai dengan sistem pedoman pengendalian internal perusahaan, dan pada tanggal acuan laporan tidak terdapat kekurangan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain itu, perusahaan tidak menemukan kekurangan material dalam pengendalian internal non-pelaporan keuangan.

Laporan menunjukkan bahwa ruang lingkup penilaian pengendalian internal mencakup kantor pusat perusahaan dan delapan anak perusahaan utama, dengan aset serta pendapatan operasional masing-masing mewakili 100% dari proporsi terhadap laporan konsolidasian. Ruang lingkup bisnis mencakup struktur tata kelola, manajemen risiko, dan setiap lini bisnis utama. Perusahaan memberi perhatian utama pada risiko pada bisnis seperti pialang, kredit, proprietary trading, perbankan investasi, dan manajemen aset, serta bidang seperti manajemen anak perusahaan dan teknologi informasi.

Berdasarkan standar pengakuan kekurangan yang diungkapkan, standar kuantitatif untuk kekurangan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan melibatkan salah saji aset terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 1% atau salah saji ekuitas pemegang saham terhadap proporsi ekuitas lebih dari atau sama dengan 3%. Standar kuantitatif untuk kekurangan material dalam pengendalian internal non-pelaporan keuangan adalah kerugian yang timbul akibat kekurangan pengendalian internal mencapai lebih dari atau sama dengan 1% dari total aset atau lebih dari atau sama dengan 3% dari ekuitas pemegang saham.

Kantor akuntan KPMG yang direkrut oleh perusahaan, penilaian independen atas efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan, serta mengeluarkan laporan audit pengendalian internal dengan opini tanpa modifikasian. Laporan menyatakan bahwa, sejak tanggal acuan penilaian mandiri hingga tanggal penerbitan laporan, tidak terjadi faktor apa pun yang memengaruhi kesimpulan penilaian efektivitas pengendalian internal. Untuk kekurangan umum yang ditemukan dalam penilaian, perusahaan telah menindaklanjuti perbaikan; risiko terkait dapat dikendalikan. Untuk tahun 2026, perusahaan menyatakan akan terus menyempurnakan sistem pengendalian internal, memperkuat manajemen risiko, guna mendorong operasi yang patuh dan perkembangan yang stabil.

Berita melimpah, penjelasan yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan