Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Công ty Trung Kim phát hành Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025, kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính được đánh giá là hiệu quả
Trung Phỏng Net dữ liệu
Công ty Cổ phần Tài chính Quốc tế Trung Quốc (CICC, 601995) vào ngày 30/03/2026 đã công bố Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025. Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 31/12/2025, công ty không tồn tại các khiếm khuyết trọng yếu trong kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính; Hội đồng quản trị cho rằng công ty đã duy trì kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính có hiệu lực một cách hiệu quả ở mọi khía cạnh trọng yếu theo hệ thống các chuẩn mực quy định về kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cũng không phát hiện các khiếm khuyết trọng yếu trong kiểm soát nội bộ đối với các nội dung không thuộc báo cáo tài chính. Trong kỳ báo cáo, một số bộ phận và chi nhánh của công ty có các khiếm khuyết mức độ chung, nhưng rủi ro ở mức có thể kiểm soát, không gây ảnh hưởng thực chất đến việc đạt được các mục tiêu kiểm soát nội bộ; công ty đã yêu cầu các bên liên quan thực hiện việc khắc phục.
Báo cáo nêu chi tiết về tình hình công việc đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty. Phạm vi đánh giá bao phủ toàn bộ tài sản và doanh thu hoạt động trong phạm vi báo cáo tài chính hợp nhất của công ty, bao gồm các công ty con và chi nhánh chính như công ty mẹ CICC, CICC Wealth, CICC Capital, CICC International, v.v. Công tác đánh giá được triển khai trên cơ sở hệ thống các chuẩn mực quy định về kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và các yêu cầu giám sát liên quan, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao và các hạng mục nghiệp vụ chính như ngân hàng đầu tư, môi giới, quản lý tài sản, cổ phần tư nhân, quản lý công nghệ thông tin, quản lý công ty con.
Công ty đã thiết lập mô hình tổ chức quản lý rủi ro nhiều cấp và kiểm soát nội bộ do Hội đồng quản trị, ban quản lý, Giám đốc rủi ro cấp cao và các bộ phận cấu thành, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định và quy trình bao phủ các mảng nghiệp vụ. Bộ phận kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp với Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị và độc lập triển khai hoạt động giám sát, kiểm toán. Công ty cho biết, trong tương lai sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về kiểm soát nội bộ, tăng cường thực thi và các đợt kiểm tra giám sát, nhằm thúc đẩy công ty phát triển lành mạnh và bền vững.
Thông tin phong phú, phân tích chính xác—tất cả có tại ứng dụng Sina Finance