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CICC publie le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2025 : le contrôle interne du rapport financier est jugé efficace
Réseau de visites internationales ( 中访网 ) Données
China International Capital Corporation Limited (CICC, 601995) a publié le 30 mars 2026 son rapport d’évaluation de la conformité du contrôle interne pour l’exercice 2025. Le rapport indique qu’au 31 décembre 2025, la société ne présente pas de déficiences majeures du contrôle interne en matière d’information financière. Le conseil d’administration estime que la société a, sur tous les aspects significatifs, maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière conformément au cadre des normes applicables au contrôle interne des entreprises. Par ailleurs, la société n’a trouvé aucune déficience majeure du contrôle interne ne portant pas sur l’information financière. Pendant la période couverte, certains services et filiales/antennes de la société présentent des déficiences générales, mais le risque demeure maîtrisé et n’a pas d’impact substantiel sur la réalisation des objectifs de contrôle interne. La société a par conséquent exhorté les parties concernées à mettre en œuvre les actions correctives.
Le rapport expose en détail la situation des travaux d’évaluation du contrôle interne de la société. Le périmètre d’évaluation couvre l’ensemble des actifs et des revenus d’exploitation inclus dans le périmètre des états financiers consolidés de la société, y compris le siège de CICC, CICC Wealth, CICC Capital, CICC International et d’autres filiales principales ainsi que leurs filiales/antennes. Les travaux d’évaluation sont menés sur la base du cadre des normes relatives au contrôle interne des entreprises et des exigences de réglementation pertinentes, en mettant l’accent sur des domaines à haut risque et des principaux sujets d’activité, tels que la banque d’investissement, le courtage, la gestion d’actifs, le capital-investissement, la gestion des technologies de l’information, la gestion des filiales, ainsi que d’autres opérations majeures.
La société a mis en place une architecture organisationnelle multi-niveaux de gestion des risques et de contrôle interne, composée du conseil d’administration, de la direction, du responsable en chef des risques et de l’ensemble des départements, et continue d’améliorer un système de règles et de processus couvrant l’ensemble des lignes d’activité. Le département d’audit interne relève directement du comité d’audit du conseil d’administration et effectue de manière indépendante une supervision d’audit. La société indique qu’à l’avenir elle continuera à perfectionner le système de contrôle interne, à renforcer l’exécution et la vérification de la supervision, afin de contribuer au développement sain et durable de la société.
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