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Xiangcai Co., Ltd. a publié son rapport d'évaluation du contrôle interne pour l'exercice 2025, avec une évaluation positive du contrôle interne des rapports financiers
Données de Zhongfangwang : Sichuan Securities Co., Ltd. a publié le rapport d’évaluation du contrôle interne pour l’année 2025 le 20 mars 2026. La date de référence du rapport est le 31 décembre 2025. Selon la conclusion de l’évaluation, la société ne présente pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport. Le conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace sur les rapports financiers conformément aux réglementations en vigueur. Par ailleurs, aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers n’a été détecté.
L’évaluation du contrôle interne couvre la société et ses principales filiales, notamment Sichuan Securities Co., Ltd., dont les actifs représentent 99,49 % du total consolidé, et le chiffre d’affaires total représente 93,82 % du total consolidé. L’évaluation s’est concentrée sur des domaines à haut risque tels que la gouvernance institutionnelle, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion des filiales, le financement et les litiges juridiques.
Le rapport indique que les critères de reconnaissance des défauts de contrôle interne sont conformes à ceux des années précédentes. En ce qui concerne le contrôle interne des rapports financiers, les standards quantitatifs se basent sur la proportion d’erreurs par rapport au total des actifs, tandis que les standards qualitatifs portent sur la fraude par la haute direction, l’inefficacité de la supervision d’audit, etc. La reconnaissance des défauts dans le contrôle interne des rapports non financiers prend en compte la proportion de pertes économiques directes par rapport aux actifs nets, ainsi que les violations de la loi, les irrégularités et les problèmes liés aux procédures de décision.
La société indique qu’elle a continuellement mis à jour ses processus de contrôle interne cette année, renforcé la supervision et les inspections, et réalisé une amélioration continue de la gestion du contrôle interne. À l’avenir, elle prévoit de renforcer la conformité des processus commerciaux en lien avec sa stratégie de développement, d’améliorer la rationalité de la conception du contrôle interne et l’efficacité de son exécution, afin de renforcer la capacité de prévention des risques et de favoriser un développement sain et stable. Le rapport confirme également que l’avis d’audit du contrôle interne est cohérent avec la conclusion de l’évaluation interne de la société.