Diamond Estates Wines & Spirits Inc. Anuncia Resultados Financeiros do 3º Trimestre de 2026

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Diamond Estates Wines & Spirits Inc. Anuncia Resultados Financeiros do 3º Trimestre de 2026

TMX Newsfile

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 11:27 AM GMT+9 9 min de leitura

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Niagara-on-the-Lake, Ontário–(Newsfile Corp. - 25 de fevereiro de 2026) - A Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV: DWS) (“Diamond Estates” ou a “Empresa”) anunciou hoje os seus resultados e posição financeira para os três e nove meses terminados a 31 de dezembro de 2025 (“Q3 2026”).

Resumo do Q3 2026

A receita para o Q3 2026 foi de $8.2 milhões, um aumento de $1.8 milhões em relação a $6.4 milhões no Q3 2025. A divisão de Vinícola teve um aumento nas vendas de $1.9 milhões impulsionado pelo crescimento contínuo nos canais de supermercados, conveniência e grandes retalhistas, assim como melhorias no Programa de Apoio VQA. A divisão de Agências teve uma diminuição de $0.1 milhões, principalmente devido a vendas consignadas.
A margem bruta¹ para o Q3 2026 foi de $4.9 milhões, um aumento de $1.2 milhões, em relação a $3.7 milhões no Q3 2025. A margem bruta como uma percentagem da receita cresceu para 59.8% em comparação com 57.5% no ano anterior, impulsionada principalmente pelo desempenho melhorado da divisão de Vinícola e programas de apoio governamental. O Q3 2026 não incluiu quaisquer reembolsos do Programa de Apoio ao Setor Vitivinícola. O Q3 2025 incluiu $0.6 milhões de reembolsos recebidos nesse ano, afetando a comparabilidade das margens brutas no Q3 2026 de ano para ano devido ao tempo.
As despesas SG&A aumentaram em $1.2 milhões para $4.3 milhões no Q3 2026 em relação a $3.1 milhões no Q3 2025, principalmente devido a pagamentos de apoio VQA à Generations relacionados ao acordo de licenciamento D'Ont Poke the Bear (50% dos reembolsos VQA a pagar até maio de 2029; registrados como despesa de comissão), além de custos mais elevados com publicidade, promoção e conformidade.
O EBITDA ajustado¹ aumentou em $0.1 milhões para $0.7 milhões no Q3 2026 em relação a $0.6 milhões no Q3 2025, refletindo margens de Vinícola melhoradas parcialmente compensadas por maiores SG&A. Esta melhoria foi alcançada apesar do pagamento do Programa de Apoio ao Setor Vitivinícola do ano anterior reconhecido no Q3 2025. O EBITDA¹ diminuiu em $0.7 milhões para $0.7 milhões no Q3 2026 em relação a $1.4 milhões no Q3 2025, impulsionado pela consideração contingente da Perigon, compensação baseada em ações, despesas relacionadas à conformidade, assim como o tempo de pagamentos do Programa de Apoio ao Setor Vitivinícola de $0.6 milhões, conforme indicado no EBITDA Ajustado acima.
O lucro líquido diminuiu de $0.5 milhões no Q3 2025 para uma perda líquida de $0.1 milhões no Q3 2026, principalmente devido aos mesmos itens não operacionais e únicos que impactaram o EBITDA.
Em uma base acumulada até à data, a Empresa gerou $2.3 milhões de caixa a partir de atividades operacionais antes de alterações no capital de trabalho não monetário em 2025, comparado a uma saída de $0.1 milhões no período do ano anterior. Após incorporar alterações no capital de trabalho, o caixa gerado a partir de atividades operacionais foi de $3.9 milhões em 2025, em comparação com uma saída de $0.1 milhões no período do ano anterior.

 






A história continua  

Fecho da Revisão de Conformidade Regulatória

No Q1 2026, a Empresa identificou uma prática interna envolvendo a submissão de ordens de compra e faturas correspondentes ao seu grossista provincial de registo sob nomes de clientes que não tinham iniciado as ordens. O assunto foi divulgado voluntariamente, e um Comitê de Conformidade foi formado para supervisionar uma revisão interna abrangente.

Após este processo, em dezembro de 2025, o assunto foi resolvido para a satisfação do grossista provincial de registo com um custo financeiro nominal para a Empresa. Embora o custo da resolução tenha sido nominal, a Empresa incorreria aproximadamente $0.1 milhões em honorários profissionais relacionados a questões legais e de auditoria no Q3 2026 e $0.4 milhões acumulados até o Q3 2026 em conexão com o processo de revisão.

A gestão implementou controles internos aprimorados, processos de governança e medidas de supervisão de conformidade para fortalecer ainda mais a sua estrutura regulatória no futuro.

Mensagem do Presidente

"Estou muito satisfeito com a contínua melhoria no nosso negócio, destacada por um forte crescimento da receita, margens brutas líderes da indústria, aumento de quota em lojas de retalho de Ontário e iniciativas de marketing inovadoras. Além disso, a geração de caixa fortalecida tem continuado a permitir-nos ajustar o tamanho do nosso balanço patrimonial e posiciona-nos bem para futuras oportunidades de investimento.

A recente colheita de 2025 foi uma das maiores da nossa história. Em parceria com a nossa comunidade de produtores, recebemos mais do que o dobro do volume de uvas em comparação com 2024. Também colhemos a nossa maior colheita de vinho de gelo em anos recentes, criando oportunidades empolgantes para expandir ainda mais as nossas vendas lucrativas de vinho de gelo.

A nossa equipa de liderança está nas etapas finais de desenvolvimento do nosso próximo plano estratégico de três anos. Estou confiante nas escolhas que estamos a fazer hoje e na sólida base que construímos para o crescimento contínuo e fortalecimento do nosso negócio.

A indústria de vinhos VQA de Ontário é uma das mais vibrantes do mundo neste momento. Embora algum do recente impulso reflita o impacto das tensões comerciais, a nossa empresa está a superar significativamente o canal de retalho de Ontário que cresceu mais de 50% nos últimos doze meses. Também está claro que os consumidores estão cada vez mais a escolher apoiar produtos feitos no Canadá durante este período de mudanças globais. Ao fazê-lo, muitos estão a descobrir que não há compromisso no sabor ou valor ao escolher um vinho VQA canadense—enquanto o benefício adicional de apoiar a nossa economia doméstica é realmente a ‘cereja no topo’."

Sobre a Diamond Estates Wines and Spirits Inc.

A Diamond Estates Wines and Spirits Inc. é um produtor de vinhos e sidras de alta qualidade, assim como um agente de vendas para mais de 120 marcas de bebidas alcoólicas em todo o Canadá. A Empresa opera quatro instalações, três em Ontário e uma na Colúmbia Britânica, que produzem predominantemente vinhos VQA sob marcas bem conhecidas como 20 Bees, Creekside, D’Ont Poke the Bear, EastDell, Lakeview Cellars, Mindful, Shiny Apple Cider, Fresh Wines, Red Tractor, Seasons, Serenity e Backyard Vineyards.

Através da sua divisão comercial, Trajectory Beverage Partners, a Empresa atua como agente de vendas para uma ampla gama de marcas internacionais de bebidas líderes.

Portfolio de Vinhos:

A Trajectory representa marcas de vinho renomadas, incluindo Fat Bastard e Gabriel Meffre da França; Kaiken da Argentina; Kings of Prohibition da Austrália; Yealands, Kono, Tohu, e Joiy Sparkling Wine da Nova Zelândia; Talamonti e Cielo da Itália; Porta 6, Julia Florista, Boas Quintas, Catedral, e Cabeca de Toiro de Portugal; assim como C.K Mondavi & Family, Charles Krug, Line 39, Harken, FitVine, e Rabble da Califórnia. A Trajectory também representa um amplo portfólio de vinhos vendidos exclusivamente para restaurantes, bares e consumidores privados.

Portfolio de Bebidas Espirituosas:

A Empresa também representa marcas de bebidas espirituosas distintas como Cofradia Tequila e Hussong’s Tequila do México; Islay Mist e Waterproof blended Scotch whiskies da Escócia; Glen Breton Canadian whiskies da Nova Escócia; Five Farms Irish Cream Liqueur e Broker’s Gin do Reino Unido; Tequila Rose Strawberry Cream, 360 Vodka, e Holladay Bourbon dos EUA; Giffard Liqueurs da França; e Becherovka da República Checa.

Portfolio de Cerveja, Sidra e RTD:

Nas categorias de cerveja, sidra e prontos para beber (RTD), a Trajectory representa Darling Mimosas de Ontário; Warsteiner e Konig Ludwig da Alemanha.

A missão da Empresa é construir relações duradouras e mutuamente benéficas com parceiros de canal, produtores, fornecedores e funcionários. Para atingir este objetivo, a Empresa está a realizar investimentos significativos em vinificação, marketing de marca, programação de vendas, gestão de desempenho e infraestrutura de back-office, incluindo sistemas de informação que apoiarão o crescimento de forma eficiente e lucrativa. Com base na sua análise do mercado, a Empresa acredita que as perspetivas de crescimento para os mercados de bebidas alcoólicas nacionais e importadas no Canadá são positivas. A Empresa continua a participar no mercado de exportação e expandiu o seu foco além da China no esforço de ser menos dependente desse único mercado. Os vinhos canadenses e particularmente o Vinho de Gelo desfrutam de uma posição de produto premium junto dos consumidores internacionais.

Declarações Futuras

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Muitas vezes, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planos”, “espera” ou “não espera”, “é esperado”, “estima”, “pretende”, “antecipa” ou “não antecipa”, ou “acredita”, ou variações de tais palavras e frases ou declara que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “deveriam”, “poderiam” ou “vão” ser tomados, ocorrer ou ser alcançados. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar que os resultados, desempenho ou realizações reais da Diamond Estates Wines e Spirits Inc. sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas pelas declarações prospectivas. Os resultados reais e desenvolvimentos provavelmente diferirão, e podem diferir materialmente, daqueles expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Tais declarações prospectivas baseiam-se em uma série de suposições que podem provar ser incorretas, incluindo, mas não se limitando a: a economia em geral; o interesse do consumidor nos serviços e produtos da Empresa; financiamento; concorrência; e custos antecipados e não antecipados. Embora a Empresa reconheça que eventos e desenvolvimentos subsequentes podem causar que as suas opiniões mudem, a Empresa especificamente renuncia a qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as opiniões da Empresa a partir de qualquer data posterior à data deste comunicado de imprensa. Embora a Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam causar ações, eventos ou resultados reais a diferirem materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, pode haver outros fatores que causam ações, eventos ou resultados a não serem como antecipados, estimados ou pretendidos. Não há garantias de que as declarações prospectivas se revelem precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles antecipados em tais declarações. Assim, os leitores não devem confiar excessivamente nas declarações prospectivas.

Medida Financeira Não IFRS - Nota¹

A gestão utiliza o lucro líquido (perda) e o lucro abrangente (perda) conforme apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas intermediárias não auditadas de lucro líquido (perda) e lucro abrangente (perda) assim como “margem bruta”, “EBITDA” e “EBITDA Ajustado” como medida para avaliar o desempenho da Empresa. A Empresa define “margem bruta” como o lucro bruto excluindo a depreciação. O EBITDA e “EBITDA Ajustado” são outras medidas financeiras e são reconciliadas com o lucro líquido (perda) e lucro abrangente (perda) abaixo sob “Resultados das Operações”.

O EBITDA e o EBITDA Ajustado são medidas financeiras suplementares para ajudar ainda mais os leitores a avaliar a capacidade da Empresa de gerar renda a partir das operações antes de considerar as decisões de financiamento da Empresa, depreciação de propriedade, planta e equipamento e amortização de ativos intangíveis. O EBITDA compreende a margem bruta menos os custos operacionais antes de despesas financeiras, depreciação e amortização, despesas não monetárias como compensação baseada em ações, itens únicos e outros itens incomuns, e impostos sobre o rendimento. O EBITDA Ajustado compreende o EBITDA antes de despesas não recorrentes, incluindo ajustes de custo de vendas relacionados a inventário adquirido em combinações de negócios, custos de transação EWG contabilizados, ajuste de custo de vendas para custos fixos de produção, e outros ajustes não recorrentes incluídos no cálculo do EBITDA. A margem bruta é definida como o lucro bruto excluindo a depreciação sobre propriedade, planta e equipamento utilizados na produção. As despesas operacionais excluem juros, depreciação sobre propriedade, planta e equipamento utilizados nas vendas e administração, e amortização de ativos intangíveis.

O EBITDA não representa o caixa real fornecido pelas atividades operacionais nem é uma medida reconhecida de desempenho financeiro de acordo com o IFRS. Os leitores são advertidos que esta medida não deve ser considerada como um substituto para aquelas conforme as demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o IFRS. As definições da Empresa para esta medida financeira não IFRS podem diferir daquelas utilizadas por outras empresas.

Para mais informações, por favor contacte:

Andrew Howard Basman Alias
Presidente & CEO Diretor Financeiro
ahoward@diamondwines.com balias@diamondwines.com

Nem a TSX Venture Exchange nem o seu Provedor de Serviços de Regulação (como esse termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceitam responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

Para ver a versão original deste comunicado de imprensa, visite

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