Haier Smart Home divulga o Relatório de Avaliação do Desempenho da Instituição de Auditoria para 2025

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中访网数据 海尔智家股份有限公司于近日发布关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
Relatório de dados da Zhongfang Network: A Haier Smart Home Co., Ltd. publicou recentemente um relatório de avaliação sobre o desempenho das firmas de auditoria no ano fiscal de 2025 e um relatório do Comité de Auditoria do Conselho de Administração sobre o cumprimento das responsabilidades de supervisão pelas firmas de auditoria.
报告显示,公司2025年度财务及内控审计工作由和信会计师事务所(特殊普通合伙)与国卫会计师事务所(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)共同承担。
O relatório mostra que o trabalho de auditoria financeira e de controlo interno da empresa para o ano de 2025 será realizado em conjunto pela Heshin Auditores (parceria especial) e pela Guowei Auditores (HLB Hodgson Impey Cheng Limited).
两家机构已分别依据中国企业会计准则和国际财务报告准则,对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司内部控制的有效性出具了无保留意见的审计报告。
As duas entidades emitiram relatórios de auditoria com pareceres sem reservas sobre as demonstrações financeiras da empresa para 2025, de acordo com as Normas de Contabilidade Empresarial da China e as Normas Internacionais de Relato Financeiro, e também emitiram relatórios de auditoria sem reservas sobre a eficácia do controlo interno da empresa.

核心决策方面,公司续聘上述两家事务所的程序已通过第十一届董事会审计委员会、董事会及2024年年度股东大会的审议批准。
No que diz respeito às decisões centrais, o processo de recontratação das duas firmas acima foi aprovado pelo Comité de Auditoria do 11º Conselho de Administração, pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2024.
关键数据上,和信会计师事务所截至2025年末拥有合伙人45位、注册会计师249人,其中139人具有证券服务业务审计经验;国卫会计师事务所则为约85家上市公司提供年报审计服务。
Em termos de dados chave, a Heshin Auditores terá 45 parceiros e 249 contadores registados até o final de 2025, dos quais 139 têm experiência em auditoria de serviços de valores mobiliários; a Guowei Auditores fornece serviços de auditoria de relatórios anuais para cerca de 85 empresas listadas.

时间节点上,公司审计委员会在2025年12月17日和2026年3月25日分别召开了会议,与年审机构沟通预审计划并审议通过了年度财务决算、内控评价等相关报告。
Em termos de cronograma, o Comité de Auditoria da empresa realizou reuniões em 17 de dezembro de 2025 e 25 de março de 2026, onde se comunicou com as entidades de auditoria sobre o plano de pré-auditoria e aprovou relatórios relacionados à decisão financeira anual e avaliação do controlo interno, entre outros.
影响范围涉及公司全体股东及投资者关注的财务信息质量与公司治理水平。
O impacto abrange a qualidade da informação financeira e o nível de governação da empresa, que são questões de interesse para todos os acionistas e investidores da empresa.

公司董事会审计委员会在年报审计期间,对会计师事务所的独立性、执业能力及审计计划等进行了持续监督与沟通。
Durante o período de auditoria do relatório anual, o Comité de Auditoria do Conselho de Administração da empresa supervisionou e comunicou continuamente sobre a independência, capacidade profissional e plano de auditoria da firma de auditoria.
总体评估认为,年审机构在2025年度审计工作中恪守独立审计原则,展现了良好的职业操守与业务素质,按时完成了审计工作,其审计行为规范,出具的审计报告客观公正。
A avaliação geral considera que a entidade de auditoria cumpriu os princípios de auditoria independente no trabalho de auditoria de 2025, demonstrando boa ética profissional e qualidade de trabalho, completou a auditoria a tempo, e que suas ações de auditoria foram normativas, apresentando relatórios de auditoria objetivos e justos.

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