BYD publica el informe de autoevaluación del control interno para 2025, confirmando la operación efectiva del sistema de control interno

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Datos de Cifang Wang Según la información, la empresa BYD Company Limited publicó recientemente su informe de autoevaluación de control interno para el año fiscal 2025. El informe muestra que, al 31 de diciembre de 2025, la empresa ha mantenido un control interno efectivo sobre la información financiera en todos los aspectos materiales de acuerdo con los requisitos del sistema de normas de control interno empresarial, y no se han identificado deficiencias importantes en el control interno sobre la información no financiera. El consejo de administración, el comité de auditoría y la alta dirección asumen la responsabilidad de la veracidad, exactitud e integridad del contenido del informe.

El informe resume el estado de construcción y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. En cuanto al entorno interno, la empresa ha establecido una estructura de gobierno normalizada, con una junta general de accionistas, un consejo de administración y comités especializados subordinados, como el comité de auditoría, el comité de compensación, el comité de nominaciones, el comité de estrategia y el comité de desarrollo sostenible, y ha definido la estrategia de desarrollo de “la tecnología es lo primero, la innovación es la base” y una disposición de matriz de múltiples marcas. La empresa ha formulado sistemas de gestión que abarcan diversos aspectos, como recursos humanos, responsabilidad social y cultura empresarial.

En materia de evaluación de riesgos y actividades de control, la empresa ha establecido un comité de gestión de riesgos y ha creado un sistema de control interno que cubre las principales actividades y asuntos, como operaciones de fondos, negocios de compras, gestión de activos, negocios de ventas, I+D, proyectos de ingeniería, reportes financieros, gestión de contratos, sistemas de información, etc., prestando especial atención a las áreas pertinentes de alto riesgo. La empresa implementa controles mediante medidas como la separación de funciones, la aprobación con autorización, la protección de la propiedad y la evaluación del desempeño.

En comunicación de la información y supervisión interna, la empresa ha formulado un sistema sólido de divulgación de información y seguridad de la información, y utiliza diversos canales internos y externos para mantener la comunicación. El comité de auditoría establecido bajo el consejo de administración y su departamento de supervisión y auditoría dirigido ejercen de forma independiente las facultades de supervisión, realizan trabajos de auditoría y supervisión internos, y cuentan con canales de denuncia de integridad, con el fin de exigir la rectificación de las deficiencias de control interno detectadas, formando un circuito cerrado de gestión.

El informe determina y reconoce las deficiencias del control interno con base en los estándares cuantitativos y cualitativos definidos por la empresa. Los estándares cuantitativos se dividen según la proporción del monto de errores o pérdidas respecto al total de activos del año anterior; los estándares cualitativos consideran situaciones como un entorno de control ineficaz, supervisión ineficaz, fraude por parte de altos directivos y correcciones importantes del estado financiero. Según estos estándares, durante el período objeto del informe no se han encontrado deficiencias importantes y relevantes; para las deficiencias generales identificadas, ya se ha implementado su rectificación.

De cara a 2026, la empresa afirma que continuará perfeccionando el sistema de control interno, reforzará la capacidad de ejecución de las normas y fortalecerá la supervisión e inspecciones, para promover un desarrollo saludable y sostenible de la empresa.

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