Haier Smart Home revela el informe de evaluación del desempeño de la institución de auditoría para el año 2025

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中访网数据 海尔智家股份有限公司于近日发布关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
El sitio de datos de Zhongfang informa que Haier Smart Home Co., Ltd. ha publicado recientemente un informe de evaluación sobre el desempeño de la firma de contadores para el año 2025 y un informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva sobre el cumplimiento de las funciones de supervisión por parte de la firma de contadores.

报告显示,公司2025年度财务及内控审计工作由和信会计师事务所(特殊普通合伙)与国卫会计师事务所(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)共同承担。
El informe muestra que el trabajo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para el año 2025 será realizado conjuntamente por He Xin CPA (asociación de responsabilidad limitada especial) y Guo Wei CPA (HLB Hodgson Impey Cheng Limited).

两家机构已分别依据中国企业会计准则和国际财务报告准则,对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司内部控制的有效性出具了无保留意见的审计报告。
Ambas instituciones han emitido informes de auditoría con opinión sin salvedades sobre los estados financieros de la empresa para el año 2025, de acuerdo con las Normas de Contabilidad Empresarial de China y las Normas Internacionales de Información Financiera, así como un informe de auditoría con opinión sin salvedades sobre la efectividad del control interno de la empresa.

核心决策方面,公司续聘上述两家事务所的程序已通过第十一届董事会审计委员会、董事会及2024年年度股东大会的审议批准。
En cuanto a la toma de decisiones clave, el procedimiento para la recontratación de las dos firmas mencionadas ha sido aprobado por el Comité de Auditoría de la Undécima Junta Directiva, la Junta Directiva y la reunión anual de accionistas de 2024.

关键数据上,和信会计师事务所截至2025年末拥有合伙人45位、注册会计师249人,其中139人具有证券服务业务审计经验;国卫会计师事务所则为约85家上市公司提供年报审计服务。
En términos de datos clave, He Xin CPA tendrá 45 socios y 249 contadores públicos registrados a finales de 2025, de los cuales 139 tienen experiencia en auditoría de servicios de valores; Guo Wei CPA proporciona servicios de auditoría de informes anuales a aproximadamente 85 empresas cotizadas.

时间节点上,公司审计委员会在2025年12月17日和2026年3月25日分别召开了会议,与年审机构沟通预审计划并审议通过了年度财务决算、内控评价等相关报告。
En cuanto a los plazos, el Comité de Auditoría de la empresa celebró reuniones el 17 de diciembre de 2025 y el 25 de marzo de 2026, para comunicarse con la firma de auditoría sobre el plan de pre-auditoría y revisar y aprobar los informes relacionados como el resultado financiero anual y la evaluación del control interno.

影响范围涉及公司全体股东及投资者关注的财务信息质量与公司治理水平。
El alcance del impacto involucra la calidad de la información financiera y el nivel de gobernanza corporativa que son de interés para todos los accionistas e inversores de la empresa.

公司董事会审计委员会在年报审计期间,对会计师事务所的独立性、执业能力及审计计划等进行了持续监督与沟通。
Durante el período de auditoría del informe anual, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la empresa llevó a cabo una supervisión y comunicación continua sobre la independencia, capacidad profesional y plan de auditoría de la firma de contadores.

总体评估认为,年审机构在2025年度审计工作中恪守独立审计原则,展现了良好的职业操守与业务素质,按时完成了审计工作,其审计行为规范,出具的审计报告客观公正。
La evaluación general considera que la firma de auditoría ha respetado los principios de auditoría independiente en su trabajo de auditoría para el año 2025, demostrando una buena ética profesional y calidad de servicio, completando el trabajo de auditoría a tiempo, y que sus prácticas de auditoría son normativas, emitiendo informes de auditoría de manera objetiva y justa.

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