Xiangcai Group publicó el informe de evaluación de control interno para 2025, con una evaluación efectiva del control interno de los informes financieros

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Datos de Zhongfangwang:湘财股份有限公司 publicó el 20 de marzo de 2026 el informe de evaluación del control interno correspondiente al año 2025. La fecha de referencia del informe es el 31 de diciembre de 2025. Según la conclusión de la evaluación, en la fecha de referencia del informe la empresa no presenta deficiencias importantes en el control interno de los informes financieros, y la Junta Directiva considera que la empresa ha mantenido un control interno efectivo en todos los aspectos relevantes de acuerdo con las regulaciones aplicables. Asimismo, no se han detectado deficiencias importantes en el control interno de los informes no financieros.

El alcance de esta evaluación del control interno incluye la empresa y sus principales subsidiarias, como 湘财证券股份有限公司, cuya suma de activos representa el 99,49% del total consolidado, y cuyos ingresos operativos en conjunto constituyen el 93,82% del total consolidado. La evaluación se centró en áreas de alto riesgo como la gobernanza institucional, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos, el control de filiales, la gestión de financiamiento y los litigios legales.

El informe revela que los criterios para determinar las deficiencias en el control interno son consistentes con los de años anteriores. En cuanto al control interno de los informes financieros, los estándares cuantitativos se basan en la proporción de errores materiales respecto al total de activos, mientras que los estándares cualitativos consideran casos de fraude por parte de altos directivos, la ineficacia de la supervisión de auditorías, entre otros. La identificación de deficiencias en el control interno de los informes no financieros toma en cuenta la proporción de pérdidas económicas directas respecto al patrimonio neto, así como cuestiones relacionadas con ilegalidades, incumplimientos y procedimientos de decisión.

La empresa indica que durante el año ha continuado actualizando los procesos del sistema de control interno, fortaleciendo la supervisión y las inspecciones, logrando una mejora continua en la gestión del control interno. De cara al futuro, se alineará con la estrategia de desarrollo para estandarizar aún más los procesos comerciales, mejorar la razonabilidad del diseño del control interno y la eficacia de su ejecución, con el objetivo de fortalecer la capacidad de prevención de riesgos y promover un desarrollo saludable y estable de la compañía. El informe también confirma que la opinión de auditoría sobre el control interno es coherente con la evaluación interna de la empresa.

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